為進一步規(guī)范資產(chǎn)管理,全面摸清家底,今年以來,市城發(fā)集團對10家權(quán)屬企業(yè)截至2022年3月資產(chǎn)運營管理情況進行專項審計。
此次審計工作主要從部分企業(yè)資產(chǎn)管理重視程度不夠等6個方面發(fā)現(xiàn)問題。在征求各被審計單位(部門)意見后,經(jīng)集團審計與風險委員會復核,集團董事會審議后,正式出具《審計報告》。
下階段,市城發(fā)集團將持續(xù)抓好審計整改工作:一是落實審計問題清單。按照審計報告中的問題,制定清單,明確責任領(lǐng)導、責任部門、責任人;二是落實審計整改清單。按照“誰主管、誰經(jīng)營、誰負責”的原則,明確整改措施和時限,確保整改工作落到實處;三是健全制度清單。通過制定資產(chǎn)租賃管理辦法等制度,抓好體制機制建設,鞏固整改成果,切實做好審計后半篇文章。